九江市安全生产监察支队2020年部门决算

发布时间:2021-11-09 15:15 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 九江市安全生产监察支队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  九江市安全生产监察支队概况


  1. 部门主要职能

九江市安全生产监察支队由九江市应急管理局授权履行以下职责:

(一)监督检查企事业单位对国家有关安全生产的法律、法规、规章制度的贯彻执行情况。


(二)重点对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等高危行业及其他生产方面的安全进行监察。

(三)在生产(工作)一线实行安全监察,及时发现事故隐患,对监督检查中发现的隐患分企业和单位建立档案,并跟踪事故隐患的整改。

(四)组织对安全生产重大事故隐患的检查,建立台帐。

(五)监督检查企业及法人代表、安全生产管理人员、生产工作人员的安全技术和安全知识培训情况以及特种作业人员持证上岗情况,并对无证上岗的行为进行查处。

(六)组织对不具备安全生产条件的生产经营单位进行查处。

(七)参与对事故调查处理,监督事故整改方案的落实。

(八)负责协助各业务部门核查安全生产方面的群众举报案件和来信来访反映的问题。

(九)定期向主管局汇报工作,适时提供安全生产监察工作意见。

(十)承办市安全生产 监督管理局交办的其他事项。

二、部门基本情况

九江市安全生产监察支队2020年年末实有人数19人,其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员1人。

  1. 2020年度部门决算表



第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计291.07万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少0万元,下降0%;本年收入合计291.07万元,较2019年增加5.84万元,增长2.05%,主要原因是:正常人员工资变动、缴纳基数调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入291.07万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计291.07万元,其中本年支出合计267.79万元,较2019减少12.21万元,下降4.36%,年末结转和结余23.28万元,较2019减少18.05万元,下降345.12%,主要原因是:津补贴清退。

本年支出的具体构成为:基本支出267.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为228.5万元,决算数为267.79万元,完成年初预算的117.19%。其中:

  1. 社会保障和就业支出年初预算数20.58万元,决算数为22.54万元,完成年初预算的109.52%,主要原因是:正常的人员工资变动,基数调整

  2. 卫生健康支出年初预算数8.97万元,决算数为11.31万元,完成年初预算的126.09%主要原因是:正常的人员工资变动,基数调整

  3. 住房保障支出年初预算数13.45万元,决算数为13.45万元,完成年初预算的100%

  4. 灾害防治及应急管理支出年初预算数185.5万元,算数为220.49万元,完成年初预算的118.86%主要原因是:加大资金使用力度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.79万元,其中:

(一)工资福利支233.49万元,较2019年减少27.51万元,下降10.54 %,主要原因是:津补贴清退

(二)商品和服务支出34.05万元,较2019增加15.17万元,增加80.35%,主要原因是:加大资金使用力度。

(三)对个人和家庭补助支出0.25万元,较2019年增加0.13万元,增长108.33%,主要原因是:经济科目变动,由原来的工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是:2020年度未发生政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0万元,下降100 %,其中:

  1. 因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是2020年本部门严格审核因公出国(境)管理,规范因公出国(境)支出,控制出国天数和人数,使得出国(境)支出为零。

  2. 公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0万元,下降100 %,主要原因是2020年本部分严格控制公务接待管理,规范公务接待支出,使得公务接待费用较2019年减少0万元。。

  3. 公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出34.05万元,较上年决算数增加15.17万元,增长80.35%,主要原因是:加大资金使用力度。

  1. 政府采购支出情况说明

截止20201231日,本部门没有符合政府采购的预算支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年度没有符合绩效评价的项目,所以未开展相关项目绩效评价。


第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

()公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()因公出国(境)费用: 反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     ()公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

()事业运行:反映事业单位的基本支出。

()其他应急管理事务支出:反映应急管理专项业务的支出。


联系人:欧阳卫军  0792-8779745

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